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為持續(xù)推進《2024年財務(wù)監(jiān)督檢查審計問題》的整改工作,響應(yīng)集團領(lǐng)導(dǎo)對整改工作的高度重視與“加大力度、改進作風(fēng)、狠抓落實”的督促要求,集團內(nèi)審法務(wù)部于2025年10月10日下午,在集團公司二樓會議室召開審計整改專項工作會議。

首先,集團副總法律顧問伏玉云同志通報了《2024年度財務(wù)專項監(jiān)督審計問題督辦清單》的整體完成情況及各責(zé)任單位的整改完成率。

其次,內(nèi)審法務(wù)部工作人員圍繞會議主題,針對《2024年度財務(wù)專項監(jiān)督審計問題督辦清單》53項未完成整改事項進行了逐一解讀分析,并對整改不到位事項進行了反饋。
最后,伏玉云同志明確要求,整改責(zé)任單位必須嚴格按照國資委下發(fā)的格式要求,寫明整改過程中遇到的實際困難及下一步工作計劃,同時各參會人員務(wù)必將本次會議精神準(zhǔn)確傳達至責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo),確保整改問題都能在規(guī)定時限內(nèi),保質(zhì)保量地完成,切實推動審計整改工作落地見效。